為進(jìn)一步加強和規(guī)范集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理,推動公司重點工作和重大決策的貫徹落實,提高經(jīng)營管理水平,促進(jìn)集團(tuán)公司持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展,內(nèi)控合規(guī)部結(jié)合集團(tuán)公司工作實際,起草了《內(nèi)部控制管理辦法(試行)》,修訂了《督辦工作制度(試行)》。
制訂的《內(nèi)部控制管理辦法(試行)》共計六章二十八條,明確了內(nèi)部控制組織機構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、體系建設(shè)與運行、監(jiān)督檢查、考核評價與責(zé)任追究等內(nèi)容。
修訂的《督辦工作制度(試行)》共計八章十六條,明確了將督辦工作納入年度績效考核中,并進(jìn)一步細(xì)化了違反督辦工作造成公司損失或不良影響的問責(zé)等措施條款。
后續(xù),內(nèi)控合規(guī)部將不斷完善公司制度建設(shè),持續(xù)提高內(nèi)部控制管理能力,逐步提高集團(tuán)公司市場競爭力。